Налогообложение и отчетность иностранного предприятия при оказании услуг за рубежом
Иностранное украинское предприятие открывает счет в банке после того как получило ИНН. Занимается услугами по созданию и продвижению сайтов для фирм из Казахстана. Хочу прояснить несколько моментов. 1. Когда заключается договор на разработку, в стоимость включен НДС 20% или он добавляется отдельно. Кто должен платить этот НДС – украинская компания (у которой есть ИНН) или казахстанский клиент? Можно ли мне самому уплачивать НДС со стороны Украины, чтобы казахстанским компаниям и ИП не приходилось этим заниматься? 2. Есть ли способы как-то учесть НДС, например через вычеты или льготы, чтобы сократить финансовые потери? 3. Нужно ли еще платить налог на прибыль? Существует соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Казахстаном, которое может применяться. 4. Какие отчеты требуется сдавать? Только по НДС или还有其他, например по налогу на прибыль или другим обязательствам?